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365棋牌改成什么名字了_365棋牌游戏官方客服电话_365棋牌游戏冲值中心2017年度部门决算公开

时间:2018-08-16 10:16:59 阅读:1181

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

365棋牌改成什么名字了_365棋牌游戏官方客服电话_365棋牌游戏冲值中心隶属于共青团南通市委,主要职责:团结、教育、引领、培养青少年,促进青少年事业发展。为全市广大青少年提供思想引领、文化宣传、文体活动、教育培训、艺术交流、就业创业、权益维护、心理解压、学习生活、科技创新等服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、培训科、活动科、信息科 。本部门下属。

2. 从决算单位构成看,纳入市青少年活动中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市青少年活动中心本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在中国青少年宫协会及各级行业领导部门的指导下,在南通团市委的正确领导下,我们以党的十八大精神以及习近平总书记系列讲话精神为指引,紧紧围绕青少年活动中心的“社团属性”、“公益属性”、“行业属性”和“团有属性”,进一步找准定位,强化管理,健全载体,打造品牌,为青少年的健康成长成才营造氛围、搭建平台,各项工作均取得了快速有序发展。

1.365棋牌游戏官方客服电话365棋牌改成什么名字了深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央对共青团、青少年工作的期望要求,认真领会中央领导同志关于加强青少年宫管理、更好地发挥作用的重要批示精神和团中央书记处领导指示要求。在中心内部积极倡导真抓实干、务求实效,艰苦奋斗、勤俭节约,顾全大局、令行禁止,发扬民主、团结共事的良好工作作风。坚持抓学习,转变学风;抓服务,转变工作作风;抓纪律,转变思想作风。提高工作执行力,提升工作满意度。进一步健全单位各项管理规章制度,加强队伍培训尤其是新进人员的的培训,调整部门职能和内部分工,统一思想认识,明确责任目标,转变工作角色,延伸工作手臂,完善窗口服务,突出“青”字号特色。树形象,创品牌,逐步实现共青团服务对象的全覆盖和共青团服务职能的相融合。

2.通过加强单位网站管理、培训管理、微信管理等功能,全面提升“互联网+”技术应用水平,积极加快平台建设,推动管理模式转型升级,加强与青少年及家长的交流互动,进一步健全工作服务体系。

3.积极整合社会资源引进社会知名度较高、具备办学资质、社会影响较好的培训机构,深入加强合作,积极加强培训品牌建设。科学建制进一步健全各项管理制度,包括教学管理制度、日常事务管理细则、收费管理制度等,规范教职工行为纪律,提升全员综合素养,使得我中心培训体系进一步升级

4.2017年,我们继续高举公益大旗,以群团改革为总揽,以践行社会主义核心价值观为主线,充分整合社会资源,广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育活动。(1)成功举办第28届南通市青少年科技创新大赛无论是参赛作品数量,还是作品质量均创历史新高;(2)在以往“流动青年宫”的基础上积极推出“情暖童心·流动少年宫”关爱计划系列活动;(3) 创新举办第三届“江海少年形象大使” 评选活动评选活动历时近半年,吸引全市近40000名少先队员积极参与全面提升了“江海少年形象大使” 评选活动的社会影响力;(4)全新策划崇川区第六届青少年科技创新大赛系列活动科技制作与创新技能现场比赛体现了学生的创新协作能力和临场发挥能力,展示了新一代中小学生的科技创新风采;(5)积极组织2017年全国科普日暨崇川区中小学科技嘉年华通过物理化学小实验、3D打印、VR体验、编程机器人等科技体验项目,让孩子们领略到了科学的魅力;(6)重点启动“青春邀约·缘来有你”交友活动;(7)全力承办“濠滨夏夜——国学音画”青少年活动中心专场演出全面推进我市青少年思想道德建设,以实际行动迎接党的十九大的胜利召开;(8) 圆满举办第十一届钢琴分级大赛9?努力打造“南通市少年科学院小院士评选”品牌活动引导激励广大少年儿童从小立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国,积极参加爱科学、学科学、用科学活动,学会学习、学会实践、学会创造,不断提高创新精神与实践能力。

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第二部分 市青少年活动中心2017年度

部门决算表

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一、??收入支出决算总表



市青少年活动中心2017年度部门决算公开1944.png


二、?收入决算


市青少年活动中心2017年度部门决算公开1960.png

三、?支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开1971.png


? 四、?财政拨款收入支出决算总表


市青少年活动中心2017年度部门决算公开1995.png

五、?财政拨款支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2015.png



六、?财政拨款基本支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2036.png?


七、?一般公共预算财政拨款支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2059.png

八、?一般公共预算财政拨款基本支出决算表


?市青少年活动中心2017年度部门决算公开2085.png

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

?市青少年活动中心2017年度部门决算公开2124.png

十、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2152.png


十一、机关运行经费支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2172.png


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十二、政府采购支出决算表

市青少年活动中心2017年度部门决算公开2203.png

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第三部分 ?2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市青少年活动中心2017年度收入总计387.09万元,与上年相比收入总计增加134.11万元,增加53.01%;支出总计387.09万元,支总计增加138.33万元,增加55.61%。主要原因是2017年我中心开启新阵地的校外培训工作,并积极开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。其中:

(一)收入总计387.09万元。包括:

1.财政拨款收入382.87万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加132.39万元,增长52.85%。主要原因是2017年我中心开启新阵地的校外培训工作,并积极开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。

2.年初结转和结余4.22万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计387.09万元。包括:

1.教育支出支出364.43万元,主要用于主要用于青年少年培训、教育、活动等支出。与上年相比增加116.73万元,增长47.13%。主要原因是2017年我中心开启新阵地的校外培训工作,并积极开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。

2.住房保障支出支出22.66万元,主要用于住房公积金及提租补贴2016年无该支出项目。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

市青少年活动中心本年收入合计382.87万元,其中:财政拨款收入382.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

市青少年活动中心本年支出合计387.09万元,其中:基本支出290.53万元,占75.05%;项目支出96.56万元,占24.95%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市青少年活动中心2017年度收入总计387.09万元,与上年相比收入总计增加134.11万元,增加53.01%;支出总计387.09万元,支出总计增加138.33万元,增加55.61%。主要原因是2017年我中心开启新阵地的校外培训工作,并积极开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市青少年活动中心2017年财政拨款支出382.87万元,占本年支出合计的98.9%。与上年相比,财政拨款支出增加132.39万元,增长52.85%。主要原因是2017年我中心开启新阵地的校外培训工作,并积极开展惠及全体青少年的各类交流竞赛公益活动。

市青少年活动中心2017年度财政拨款支出年初预算为509.06万元,支出决算为387.09万元,完成年初预算的76.04%。决算数小于年初预算的主要原因是二次装修及相关设备未能完全到位,只开设了部分培训教学课程。其中:?

(一)教育支出

其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为488.69万元,支出决算为364.43万元,完成年初预算的74.57%。决算数小于预算数的主要原因是二次装修及相关设备未能完全到位,只开设了部分培训教学课程。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.84万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.53万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的135.07%。决算数大于预算数的主要原因依照文件《通房发【2017】194号关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市青少年活动中心2017年度财政拨款基本支出290.53万元,其中:

(一)人员经费254.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费35.96万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市青少年活动中心2017年一般公共预算财政拨款支出387.09万元,与上年相比增加139.39万元,增长56.27%。主要原因是本年我中心开展校外培训工作而产生成本性支出。市青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.06万元,支出决算为387.09万元,完成年初预算的74.27%。决算数小于年初预算的主要原因是二次装修及相关设备未能完全到位,只开设了部分培训教学课程。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出290.53万元,其中:

(一)人员经费254.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费35.96万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市青少年活动中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.7万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中:公务用车运行维护费决算支出2.7万元,完成预算的77.14%,比上年决算减少1.28万元,正常支出。公务用车运行维护费主要用于维修保养,车险缴纳以及油费支出2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

市青少年活动中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.45万元,主要原因为无会议安排;决算数小于预算数的主要原因无会议安排。

市青少年活动中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.56万元,完成预算的170.67%,比上年决算增加2.56万元,主要原因为全年培训任务增加;决算数大于预算数的主要原因全年培训任务增加。2017年度全年组织培训9个,组织培训9人次。主要为科技创新培训、创业技能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市青少年活动中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。(本单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计68.2万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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